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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 16:41

借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入、負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費,
借銀行存款貸應收賬款。

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你好;你是銷售方給 購買方現(xiàn)金折扣; 那么你 先做 :借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務費用-現(xiàn)金折扣 貸應收賬款。? ??
2022-05-25 12:29:12
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費, 借銀行存款貸應收賬款。
2022-04-07 16:41:32
借應收賬款貸主營業(yè)務收入,這個是重新開的紅沖的, 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
2023-06-07 17:05:53
你好,對的是的,需要結轉成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2022-03-02 11:22:42
你好,貸方是預收賬款科目,而不是預付賬款啊
2022-02-18 19:06:10
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