送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-06 16:37

同學你好
這個是可以的哦

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同學你好,不用紅沖重新做哈,做賬做的成本,是該是那個月的就做在那個月,和你啥時候抵扣沒有關系哈
2022-04-06 17:31:19
同學你好 這個是可以的哦
2022-04-06 16:37:00
你好; 你之前沒有認證進項稅; 你把進項稅 一起做到成本去了嗎?
2022-04-06 17:26:16
轉出時分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅金轉出) 2、應交增值稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 3、上繳增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 以前年度損益調整核算企業本年度發生的調整以前年度損益的事項以及本年度發現的重要前期差錯更正涉及調整以前年度損益的事項
2024-01-13 10:58:06
您好!認證抵扣了的進項需要做賬的,需要做成本,一般沒有收到發票時是不認證抵扣的哦
2022-01-07 11:10:38
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