
老師這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益下面的那個(gè)負(fù)數(shù)我沒(méi)有明白 之前是做了一筆紅沖
答: 同學(xué)你好,就是之前做了一筆紅沖,做的借方負(fù)數(shù)哈
請(qǐng)問(wèn)老師,上季度暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益;這個(gè)月發(fā)票到了,暫估入庫(kù)紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖,那結(jié)轉(zhuǎn)的損益需要紅沖嗎?
答: 同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要沖紅的;這個(gè)月成本沖紅了,在月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自然會(huì)增加利潤(rùn)的;
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的憑證做錯(cuò)了,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)損益和結(jié)賬。那么此月該怎么紅沖?
答: 您好 做上月相同的錯(cuò)誤憑證紅字分錄然后對(duì)應(yīng)再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就好了
老師,8 9 10月結(jié)轉(zhuǎn)損益多少負(fù)數(shù),11要結(jié)轉(zhuǎn)完是正數(shù)這樣可以嗎 你看下我的做賬 謝謝了
老師,更正去年的結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖銷負(fù)數(shù)沖。更改:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品嗎?






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