老師,售樓處的賬務處理應該以下這樣做嗎?拿到需要賣的樓房的資料,給對方付押金,借:其他應收款,貸:銀行存款,等把樓銷售出去,需要收取押金,借:銀行存款,貸:其他應付款,賣完以后,收取服務費,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。退給客戶押金,借:其他應付款,貸:銀行存款。收到樓主退回的押金,借:銀行存款,貸:其他應收款,請老師再給補充完

從容淡定
于2022-04-06 13:46 發(fā)布 ??1349次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-06 13:57
同學你好
這個可以的哦
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同學你好
這個可以的哦
2022-04-06 13:57:05
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據(jù)會計準則,當期發(fā)生的主營業(yè)務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業(yè)務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業(yè)務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
你好,直接寫調(diào)整賬務處理就可以的。
2022-01-17 11:28:51
你好,
客戶部付餐飲部款時
借:其他應付款--餐飲部 2000
貸:其他應收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43
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