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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-06 10:55

你好,按實際支付金額做賬
借預付賬款24000 其他應收款4000 貸銀行存款28000
每月攤銷
借管理費用  貸預付賬款

微信用戶 追問

2022-04-06 10:56

我那個48000發(fā)票做分錄呢   我貼票的時候做到哪里呢

小云老師 解答

2022-04-06 11:01

那個48000的票貼在預付的第一個分錄下面

微信用戶 追問

2022-04-06 11:01

不需要做借管理費用  福利費  貸應付職工福利費嗎

微信用戶 追問

2022-04-06 11:08

你能快點嘛老是

小云老師 解答

2022-04-06 11:21

你要通過應付職工福利費也可以
借管理費用  貸應付職工福利費
借應付職工福利費 貸預付賬款

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你好,按實際支付金額做賬 借預付賬款24000 其他應收款4000 貸銀行存款28000 每月攤銷 借管理費用? 貸預付賬款
2022-04-06 10:55:20
借預付賬款貸銀行存款28000。
2022-04-01 16:01:06
你好!押金:借其他應收款-押金 貸現(xiàn)金等。
2023-05-26 15:57:36
1月份繳納房租和押金的時候,分錄如下。 借管理費用。租賃費帶銀行存款 押金: 借其他應收款-押金 貸銀行存。
2023-03-21 09:37:20
您好,那您可以直接起訴
2023-06-05 10:46:27
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