
去年8月有一張招聘的專票發(fā)票做了賬,但是實(shí)際還沒認(rèn)證就做賬里面去了,怎么調(diào)整賬目?
答: 你好,你是直接加稅合計(jì)做賬嗎?當(dāng)時的分錄是怎么做的?
待認(rèn)證金額 與手上留存的發(fā)票 有差額 賬上實(shí)際少幾十塊錢 多認(rèn)證幾十塊錢 賬上如何調(diào)整賬上待認(rèn)證金額少 發(fā)票多
答: 你好,可以做一筆調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅 貸費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬面上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)比實(shí)際的未認(rèn)證未抵扣的稅額多,怎么去調(diào)整
答: 你好同學(xué) 這個是需要查找原因的,實(shí)在實(shí)在查不到原因差額才可以放到營業(yè)外收支的。





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2022-04-05 17:58
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