
你好我在年度結(jié)轉(zhuǎn)是應交增值稅減免稅款沒有結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負數(shù),這樣要咋調(diào)整了
答: 你好,你是指計入減免稅款的借方,沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的意思嗎??
應交增值稅減免稅款的借方和貸方都什么時候用?都是什么意思?分錄怎么寫?稅控比如480
答: 你好 指的是因為某個原因,先計提,然后再減免的 ①.購入專用設備時;? ? 借:管理費用(價稅合計額)? ? 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款? ? 抵減增值稅應納稅額時;? ? 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)? ? 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,季不足45的增值稅,小規(guī)模企業(yè),減免的增值稅進 應交稅費—應交增值稅—減免稅款 科目么?
答: 借應交稅費、應交增值稅貸營業(yè)外收入。









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不安的黑貓 追問
2022-04-05 10:35
王超老師 解答
2022-04-05 10:40
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2022-04-05 11:21
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2022-04-05 11:23
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2022-04-05 14:16
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2022-04-05 14:18