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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-04 13:09

留著以后抵扣就可以

晨曦 追問

2022-04-04 14:38

那我要在憑證上怎么體現(xiàn)出來呢,不然下個月別的會計怎么知道這個月剩1萬的進項稅沒有抵扣

郭老師 解答

2022-04-04 14:41

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就是。

晨曦 追問

2022-04-04 14:44

分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-04 14:45

借應交稅費應交增值稅銷項4萬,
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬
貸,應交稅費應交增值稅進項5萬。

晨曦 追問

2022-04-04 14:48

謝謝老師!

郭老師 解答

2022-04-04 14:50

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
進項稅大于銷項稅,月底不要做增值稅轉(zhuǎn)出
2022-04-06 11:38:21
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
可以的,可以這么做的。
2022-10-17 09:50:42
是用銷項稅減進項,加上進項稅額轉(zhuǎn)出,減去留抵稅額
2019-06-10 15:47:33
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