老師公司在抖音上面開團(tuán)購訂單,然后游客在抖音上 問
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計(jì)稅。 答
找郭老師,有問題請(qǐng)教 問
同學(xué)你好 老師不在線 答
這個(gè)怎么做分錄啊老師 問
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷售商品,怎么開具發(fā)票 問
您好,咱是要開票的步驟么,發(fā)票的項(xiàng)目名稱就是我們實(shí)際賣的產(chǎn)品,開到具體的明細(xì) 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

企業(yè)存貨減值的相關(guān)會(huì)計(jì)處理
答: 您好 計(jì)提 借 資產(chǎn)減值損失 貸 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 出售后結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸 庫存商品
原材料盤虧是只需要做會(huì)計(jì)處理,還需要進(jìn)行存貨減值處理嗎
答: 你好 一般不用?進(jìn)行存貨減值處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅加計(jì)抵減如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
答: 增值稅加計(jì)抵減是企業(yè)在納稅時(shí)可以減免的一種稅收優(yōu)惠政策,是由中國(guó)政府出臺(tái)的一種重大稅收優(yōu)惠政策。增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)處理方法是,在當(dāng)期收到稅額減免通知書時(shí),需要將本期增值稅加計(jì)抵減金額減少到本期應(yīng)交稅款,并在科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”中記賬;同時(shí),將增值稅加計(jì)抵減金額記入科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免”中。 拓展知識(shí):增值稅加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策可以激勵(lì)企業(yè)投資和創(chuàng)新,促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展,同時(shí)也能夠減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 應(yīng)用案例:某企業(yè)收到增值稅加計(jì)抵減10000元的稅收減免通知書,那么在本期納稅時(shí),企業(yè)需要將本期應(yīng)交稅款減少10000元,并在科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”中記賬,將增值稅加計(jì)抵減金額記入科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免”中。






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4班 秋麗 追問
2022-04-04 11:17
bamboo老師 解答
2022-04-04 11:19