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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-04 10:18

您好
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
按月攤銷 做個攤銷表 員工租房進項稅額不能抵扣 
借 管理費用
貸 其他應(yīng)付款

Dawn. 追問

2022-04-04 10:22

老師,為什么不用應(yīng)付職工薪酬過度一下?去年11和12月房租費當(dāng)時因為沒付款也沒發(fā)票,所以沒做賬,請問現(xiàn)在怎么寫分錄?

bamboo老師 解答

2022-04-04 10:26

把去年的補做就好了
應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算

Dawn. 追問

2022-04-04 10:32

請問去年的補做的分錄怎么寫?

bamboo老師 解答

2022-04-04 10:50

金額不大 希望用管理費用科目攤銷就好了

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相關(guān)問題討論
您好 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 按月攤銷 做個攤銷表 員工租房進項稅額不能抵扣 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款
2022-04-04 10:18:18
你好,學(xué)員 支付 借長期待攤費用12000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1000 貸銀行存款13000
2022-04-04 09:29:06
你好不含稅是99999.99 含稅99999.99*(1加稅率)
2020-06-22 09:24:15
你好,如果你是13%的稅率,1129330乘以13%-進項)/1129330=3% 求進項稅額就可以。
2023-03-31 11:04:05
同學(xué)你好 981/(1%2B9%) 是不含稅 進項稅額這個沒說有關(guān)進項的事
2022-02-17 12:38:41
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