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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-04-03 09:55

你好
購材料還未收到貨款發(fā)票但已付款
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款

借:原材料 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
后期收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:或原材料
借:原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:預(yù)付賬款

JOJOZM 追問

2022-04-03 10:03

好的,謝謝老師,是不是前期付款只能計(jì)入預(yù)付,無法確認(rèn)成本,待收到發(fā)票后才能計(jì)入成本

鄒老師 解答

2022-04-03 10:34

你好,是的,是這樣的

JOJOZM 追問

2022-04-03 10:40

好的,再請問下 A公司使用了B公司的機(jī)械,B公司收到租賃費(fèi)后開出的發(fā)票(普票),稅額在做賬的時(shí)候要計(jì)入什么科目嗎

鄒老師 解答

2022-04-03 10:40

你好,B公司收到租賃費(fèi)后開出的發(fā)票(普票),分錄是
借:銀行存款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

JOJOZM 追問

2022-04-03 10:56

普通發(fā)票要記銷項(xiàng)嗎,不做抵扣的啊

鄒老師 解答

2022-04-03 17:49

你好,一般納稅人開具普通發(fā)票是需要做銷項(xiàng)稅額處理的。一般納稅人開具專用發(fā)票與普通發(fā)票賬務(wù)處理是一樣的。

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你好 購材料還未收到貨款發(fā)票但已付款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 后期收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:或原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-04-03 09:55:44
同學(xué)你好 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款
2022-08-01 09:45:26
借原材料貸銀行存款。
2022-04-07 09:33:08
你好; 借 預(yù)付賬款貸銀行存款; 收到材料 借原材料 -暫估入庫貸預(yù)付賬款
2022-04-11 15:03:38
你好,是先暫估入賬的,原材料暫估入賬
2022-04-03 15:36:55
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