
老師,請問,我們公司上個月支付給別人3萬的采購款,這個月才給我們開發(fā)票,開票日期是這個月的,請問上個月和這個月針對這筆業(yè)務怎么做賬啊
答: 您好,支付時:借:預付賬款 貸:銀行存款 開票時:借:原材料 貸:預付賬款
3月份發(fā)票漏開,補開發(fā)票日期是4月份,報銷應該按照開票日期報銷還是實際時間報銷?
答: 你好,報銷的話,你得按照發(fā)票上的日期去報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司采購了用來午休的床,這個怎么做賬呀?有開發(fā)票
答: 1、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 2、借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



燕語未懂 追問
2022-04-02 10:24
曉寧老師 解答
2022-04-02 10:25