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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 22:48

你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對(duì)這個(gè)部分做分錄啊

詩(shī)和遠(yuǎn)方 追問

2022-04-01 22:52

鄒老師您好如圖所示,假設(shè)我上月計(jì)提的是10000元,本月發(fā)放時(shí)借方也是10000元,貸方有公積金,個(gè)稅,社保,但是實(shí)發(fā)如果只發(fā)了5000,貸方我如何保持相等呢

鄒老師 解答

2022-04-02 08:00

你好
上個(gè)月計(jì)提10000,借:管理費(fèi)用等科目 10000,貸:應(yīng)付職工薪酬  10000。借貸都是1萬(wàn),借貸相等
次月發(fā)放5000,借:應(yīng)付職工薪酬5000,貸:銀行存款等科目  5000,借貸都是5000,借貸相等
應(yīng)付職工薪酬還有貸方余額5000,代表還沒有發(fā)放的工資金額 

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紅字沖減原來的計(jì)提分錄 借管理費(fèi)用-4000 貸應(yīng)付職工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
你好,正常23年沒有計(jì)提,23年的年終獎(jiǎng)也可以在24年1月份做賬,個(gè)稅申報(bào)是在23年嗎
2024-02-04 18:47:48
正常做 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款
2023-05-17 18:02:31
你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對(duì)這個(gè)部分做分錄啊
2022-04-01 22:48:32
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-04-07 10:48:31
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