
老師,異地預(yù)繳了增值稅,假如這個(gè)月的增值稅額都抵扣了,需要繳納的增值稅為0,那本月預(yù)繳的這部分增值稅需要做轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?或者預(yù)繳的這部分放到以后月份填報(bào)
答: 你好同學(xué),這個(gè)要將預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方
發(fā)票隔月紅沖,已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開了新發(fā)票,需要繳納的稅額為30元,要從多繳納的100元中抵扣(1)要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。(2)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30.這樣做對(duì)嗎?
答: 月底先計(jì)算: 未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
預(yù)繳的沒有抵扣完,要轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎
答: 您好 預(yù)繳的沒有抵扣完,要轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅








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