您好,因?yàn)闆]有申報過個體工商戶,所以有一個問題想咨詢您,個體工商戶增值稅納稅申報表中核定銷售額是240000但這個季度開票額為280000多,沒有超過30萬,需要交經(jīng)營所得嗎

欣欣子
于2022-04-01 09:51 發(fā)布 ??792次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好看了具體的什么發(fā)票的金額是多少?
2022-01-12 15:38:03
您好同學(xué),需要的,你需要按照28萬全額交納。
2022-04-01 09:54:01
同學(xué)你好
只要正確就可以
2023-01-03 15:25:32
個體增值稅納稅申報表包含本期銷售額、購進(jìn)額、本期增值稅納稅額、本期應(yīng)交稅費(fèi)四個主要部分。
1、先在本期銷售額欄填寫當(dāng)月銷售金額;
2、在購進(jìn)額欄填寫當(dāng)月采購金額;
3、在本期增值稅納稅額欄填寫當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額;
4、本期應(yīng)交稅費(fèi)欄填寫當(dāng)月應(yīng)繳納的稅費(fèi)金額;
拓展知識:目前,國家已經(jīng)推出了個稅改革政策,一些小型企業(yè)納稅人也可以獲得增值稅減免。個體增值稅納稅申報表必須正確填寫,才能獲得更多的稅收減免政策,減少稅費(fèi)的負(fù)擔(dān)。
應(yīng)用案例:比如,有一家小企業(yè)正在經(jīng)營某項(xiàng)業(yè)務(wù),每月的銷售額為100萬,采購額為80萬,當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為16萬,應(yīng)交稅費(fèi)為20萬。這時,他們需要填寫個體增值稅納稅申報表,在本期銷售額欄填寫100萬,購進(jìn)額欄填寫80萬,本期增值稅納稅額欄填寫16萬,本期應(yīng)交稅費(fèi)欄填寫20萬。
2023-02-25 10:30:01
個體工商戶增值稅申報表的填寫步驟如下:
1. 識別增值稅稅種:根據(jù)納稅人的經(jīng)營范圍和收入,識別所納稅的增值稅稅種(一般納稅人和小規(guī)模納稅人);
2. 填寫信息:填寫申報表中的相關(guān)企業(yè)信息,包括稅號、名稱、地址、電話等,以及銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額、購進(jìn)貨物、服務(wù)及其他收入等;
3. 計(jì)算增值稅:根據(jù)上述填入的數(shù)據(jù),計(jì)算應(yīng)納稅額,包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等;
4. 填寫抵扣項(xiàng):填寫抵扣項(xiàng),包括進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額等;
5. 計(jì)算應(yīng)繳稅款:計(jì)算出應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,并在稅款申報表上填寫好;
6. 提交申報表:將完善好的申報表提交給稅務(wù)機(jī)關(guān),由稅務(wù)機(jī)關(guān)核算審核后繳納稅款。
拓展知識:企業(yè)繳納增值稅時,不僅要填寫增值稅申報表,還要填寫增值稅發(fā)票分類統(tǒng)計(jì)表,以及消費(fèi)稅維護(hù)申報表等。
應(yīng)用案例:某企業(yè)實(shí)行增值稅納稅制度,銷售額為10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為500元,經(jīng)計(jì)算,應(yīng)繳納的稅款為1300元,其中增值稅1000元,城市維護(hù)建設(shè)稅100元,教育費(fèi)附加200元,減免稅額500元。
2023-02-24 22:58:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


