老師核定征收這個金額為什么改不了 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好,一、上海個體工商戶,是強制必須申報了嗎二, 問
你好,現在都需要申報的 需要去開通稅務 答
老師結轉這個損益所得稅費用不知道是怎么算出來 問
就是按毛利乘以所得稅稅率 答
老師:年度匯繳的企業所得稅是計入管理費用嗎? 問
同學,你好 計入以前年度損益調整,科目 答
老師,請問淘寶平臺中,這兩筆賬戶流水扣款,屬計入費 問
這兩筆扣款屬于銷售費用,是電商平臺為商家墊付的營銷類優惠,從商家貨款中扣回,本質是平臺推廣 / 營銷費用。 發生扣款時(按扣款金額入賬) 借:銷售費用 — 平臺推廣費 / 營銷費 貸:應收賬款 — 淘寶平臺貨款 收到平臺結算貨款時(扣除扣款后凈額) 借:銀行存款 貸:應收賬款 — 淘寶平臺貨款 匯算清繳:有票正常扣除,無票要調增。 答

老師你好,我們是一般納稅人商貿企業,上月做了一筆無票收入,借:庫存商品1050 貸:主營業務收入-無票收入1050沒有確認增值稅,3月想把這筆無票收入銷項稅額確認并申報,怎么做分錄
答: 你好,你這個借方是不是不對?怎么是借庫存商品?應該是庫存現金吧?
一般商貿企業是收到發票確定主營業務收入或主營業務成本嗎
答: 你好,你發貨和開發票的時間差異很大嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,制造業,當月已銷售未開票的,做借 應收賬款貸主營業務收入-無票收入 貸銷項稅。次月開票后沖紅,然后重新做 借應收賬款貸主營收入-開票收入貸銷項稅額。這樣導致每個月的銷項稅額都有余額,內賬怎么做銷項稅額跟實際的銷項進項一致
答: 你好,你紅沖了應該是借應收賬款負數 貸主營業務收入負數,應交稅費負數 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅結轉就可以。








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2022-03-31 18:36
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