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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-31 15:10

你好,咱要根據(jù)咱的余額表,要把嗯,期初余額,還有借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額都要錄進(jìn)去。如果說沒有平的話,你再核對兩遍。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:13

還沒有發(fā)生額,只有期初,期初是負(fù)數(shù),要怎么填寫?期初數(shù)是填在未分配利潤這個科目?對應(yīng)科目是本年利潤嗎?

李霞老師 解答

2022-03-31 15:16

是負(fù)數(shù)的話,你可以直接寫負(fù)數(shù)就可以。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:16

嗯,他應(yīng)該是哪個科目就是哪個科目,V分配利潤應(yīng)該也有余額,本年利潤應(yīng)該也有發(fā)生額。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:20

期初只有庫存商品和利潤有余額,算做新投入,記在實收資本,那利潤科目的負(fù)數(shù),是不是就在對應(yīng)實收資本也填寫負(fù)數(shù)?

李霞老師 解答

2022-03-31 15:22

你好,未分配利潤的話,他就記在未分配利潤的期初數(shù)上。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:22

庫存商品的話,他就記在庫存商品的期初數(shù)。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:25

只錄這兩個科目余額,期初不平衡,這種要怎么辦?沒有其他期初數(shù)據(jù)了,只有未分配利潤和庫存商品有余額。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:29

正常他倆應(yīng)該是平的,你你的庫存商品應(yīng)該是等于你的利潤分配未分配利潤,這樣資產(chǎn)才等于負(fù)債加所有的權(quán)益。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:31

嗯嗯,好的,是數(shù)據(jù)有問題,前期沒有會計,能給的數(shù)據(jù)也是有異常的。謝謝。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:32

祝您生活愉快感謝五星祝您

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你好,咱要根據(jù)咱的余額表,要把嗯,期初余額,還有借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額都要錄進(jìn)去。如果說沒有平的話,你再核對兩遍。
2022-03-31 15:10:50
關(guān)于半路接賬,要錄入期初賬面余額,如果為負(fù)數(shù),請先錄入期初余額,再錄入拆分賬。比如拆分賬的應(yīng)收賬款,可以進(jìn)行彌補負(fù)值,但是再次試算不平衡時,要先檢查賬面余額是否正確,然后再查看錄入的憑證是否有問題,如有問題應(yīng)及時糾正。
2023-03-20 09:37:45
學(xué)員朋友您好,是的沒錯, 是這樣的
2023-06-10 12:03:51
你好; 期末? 要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你沒有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎? ’
2023-08-08 10:15:03
你好,是的呢,你的理解正確
2022-10-06 19:25:59
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