沒有拆的7天無理由退貨的,退回倉庫了。完整分錄謝 問
同學,你好 之前的收入分錄,做一模一樣的,金額負數(shù) 答
老師好,老師,個體餐飲店,用個人收款碼一年不能超過1 問
你好,可以用收款收據(jù)做賬,但有嚴格條件,且只適用于成本/費用支出,不適用于你的營業(yè)收入。成本必須有發(fā)票 答
酒店抖音銷售收入,直接按體現(xiàn)到銀行賬的金額做收 問
按照抖音的金額做收入,不是實際收款金額 手續(xù)費做費用 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應該怎么處理? 問
有進貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補貼,然后發(fā)工資的時候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
我們公司有實習生是退役士兵,做工商年報的時候 需 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為 16%。該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務:1的人不需要安裝的機床- - 臺,不含稅價款99 450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為款項已支付,機床已交付生產車間使用。r企業(yè)開出轉賬支票一 張,購人一 臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為10%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試師為含稅2 600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。[要求]根據(jù)以上經濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。
答: 同不穸好 1 借,固定資產99450 借,應交稅費一應增一進項600 貸,銀行存款 2 借,在建工程 250000加4500/(1加10%) 借,應交稅費一應增一進項250000*16%加4500/(1加10%)*10% 貸,銀行存款 借,在建工程 2600/(1加10%) 借,應交稅費一應增一進項 2600/(1加10%)*10% 貸,銀行存款 3 借,固定資產 貸,在建工程 ;
GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為 16%。該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務:1的人不需要安裝的機床- - 臺,不含稅價款99 450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為款項已支付,機床已交付生產車間使用。r企業(yè)開出轉賬支票一 張,購人一 臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為10%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試師為含稅2 600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。[要求]根據(jù)以上經濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。
答: 同學你好 1; 含稅運費6000元(增值稅稅率——這個稅率是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。
答: 購買設備 借在建工程250000加4500/1.09加2600/1.09 借應交稅費--應交增值稅--進項稅額 250000*13%加45000/1.09*9%加2600/1.09*9% 貸銀行存款 安裝調試后轉入固定資產 借:固定資產 貸:在建工程
向江城鋼鐵廠購入生產一批數(shù)量3噸不含稅價為3400元\噸簽發(fā)轉賬支票支付,現(xiàn)金支付運輸費436元,材料已驗收入庫分錄怎么寫?
開出轉賬支票支付上述板材運輸費500元(含稅,增值稅稅率為百分之九),這個時候會計分錄,要不要計算增值稅呢,還是直接,借:委托加工物資,貸:銀行存款
向H公司銷售產品一批不含稅價款100000元,增值稅率13%,收到一張120000元面值的銀行本票,余款用轉賬支票支付。分錄









粵公網安備 44030502000945號


