送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-03-31 10:18

你好,增值稅月末需要將三級明細匯總余額結轉為零,貸貸方余額反向結轉至“應交稅費-未交增值稅”貸方,反應當期應交增值稅

圖圖*老師 解答

2022-03-31 10:19

借方余額反向結轉至“應交稅費-未交增值稅”的借方,反應當期有留抵稅額

劉娟 追問

2022-03-31 10:26

可是我按照這個思路提交答案是錯誤的啊

圖圖*老師 解答

2022-03-31 10:41

稍等,我檢查下你的數據

圖圖*老師 解答

2022-03-31 10:45

還有期初留抵稅額嗎?

圖圖*老師 解答

2022-03-31 10:45

或者你把原題拍給我,看下還有沒遺漏數據

劉娟 追問

2022-03-31 10:50

沒有期初數據的

劉娟 追問

2022-03-31 10:51

圖二圖三是題目給的數據,圖一是答案

圖圖*老師 解答

2022-03-31 10:58

我知道了,稍等給你分析過程

圖圖*老師 解答

2022-03-31 11:04

你看一下分錄結轉過程,進項稅正常的是通過三級明細“轉出多交增值稅”轉出,銷項稅通過三級明細“轉出未交增值稅”科目轉出,然后再將這兩個科目的余額轉平,到二級科目“應交稅費-未交增值稅”

圖圖*老師 解答

2022-03-31 11:06

然后你的問題,請問老師這道題的答案轉出未交增值稅107339.86是怎么來的?
是因為,為了簡化,有時候三級明細借方科目(進項稅,減免稅)也通過“轉出未交增值稅”科目轉出,不再分的那么細,然后將這一個科目轉平就行了

劉娟 追問

2022-03-31 11:26

好的,謝謝老師

圖圖*老師 解答

2022-03-31 11:44

明白了吧,增值稅這幾個明細是挺繞的

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相關問題討論
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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