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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-31 08:36

你好,學員,這筆分錄是什么樣的

靜夜思 追問

2022-03-31 08:38

現(xiàn)在沒有分錄,就是查了2021年12月的報表,發(fā)現(xiàn)少記了4376.26。現(xiàn)在做1月份的報表不平了。怎么調整呢

冉老師 解答

2022-03-31 08:57

你好,學員,是不是用了以前年度損益調整科目

靜夜思 追問

2022-03-31 08:59

沒有,就是稅費漏記了

冉老師 解答

2022-03-31 09:01

記入本期,這個是什么稅種的

靜夜思 追問

2022-03-31 09:02

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

冉老師 解答

2022-03-31 09:05

借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸以前年度損益調整

靜夜思 追問

2022-03-31 09:06

就是把漏記的給補回來是嗎?

靜夜思 追問

2022-03-31 09:07

老師以前年度損益調整在財務報表中記到哪個科目呢?

冉老師 解答

2022-03-31 09:10

就是把漏記的給補回來

冉老師 解答

2022-03-31 09:10

如果沒有以前年度損益調整科目
可以直接記在未分配利潤中

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相關問題討論
同學你好 只填應交的。屬于負數的重分類至其他流動資產和其他非流動資產
2023-02-03 22:00:47
你好,學員,這筆分錄是什么樣的
2022-03-31 08:36:33
您好,是可以為負數的
2022-01-16 13:28:06
同學你好,這個就是你下次申報的時候,需要繳納的稅款(如果事一般納稅人,還包含了進項稅額和減免稅額)
2022-07-10 18:44:41
同學您好,你好,可以的, 沒問題 就是次月要交的稅款
2023-01-08 16:09:48
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