師,我們無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有價(jià)值了,也攤銷(xiāo)了一部分,現(xiàn)在要處理掉,會(huì)計(jì)分錄怎么做,不賣(mài),就不要了,無(wú)形資產(chǎn),累計(jì)攤銷(xiāo),余額怎么處理干凈

提問(wèn)者1號(hào)
于2022-03-30 16:59 發(fā)布 ??1213次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-30 17:06
無(wú)形資產(chǎn),累計(jì)攤銷(xiāo),的余額怎么處理
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你好
借:銀行存款 53萬(wàn)
累計(jì)攤銷(xiāo) 40萬(wàn)
貸:無(wú)形資產(chǎn) 60萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 3萬(wàn)
資產(chǎn)處置損益 30萬(wàn)
2022-04-24 08:12:11
無(wú)形資產(chǎn),累計(jì)攤銷(xiāo),的余額怎么處理
2022-03-30 17:06:06
您好,借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)攤銷(xiāo)
2022-02-25 20:41:13
不賣(mài)出去的無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,逐月或逐年累計(jì)攤銷(xiāo)的方式處理,攤銷(xiāo)的期限不超過(guò)無(wú)形資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)使用壽命。攤銷(xiāo)結(jié)束后,余額應(yīng)當(dāng)計(jì)入本年度損益中,并在下一年度報(bào)表中作為負(fù)值出現(xiàn)。
2023-03-17 18:40:36
1.借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸:累計(jì)攤銷(xiāo),這樣分錄對(duì)嗎?完全正確(如果是經(jīng)營(yíng)性出租攤銷(xiāo)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本)2.還有我這個(gè)累計(jì)攤銷(xiāo)貸方怎么有余額呢?余額也不是我無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)格呀?累計(jì)攤銷(xiāo)是無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的損耗值,只要不處置無(wú)形資產(chǎn),會(huì)有貸方余額。不等于無(wú)形資產(chǎn)是正常的,當(dāng)它等于無(wú)形資產(chǎn),意味著無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)完畢。3.資產(chǎn)負(fù)債表上的無(wú)形資產(chǎn)期末余額是我入的無(wú)形資產(chǎn)總額減去攤銷(xiāo)的金額,這樣的話有什么影響嗎?這是正確的做法
2020-05-12 14:54:41
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小林老師 解答
2022-03-30 16:59
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2022-03-30 17:14