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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-30 13:49

您好,銷售方紅沖當期收入。

借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)

晨曦 追問

2022-03-30 14:17

紅字信息表附要付在一起嗎??

玲老師 解答

2022-03-30 14:24

你好  要的,紅字信息表附要付在一起

晨曦 追問

2022-03-30 15:41

紅字發(fā)票除記賬聯(lián)外的兩張可以和抵扣聯(lián)放一起統(tǒng)一裝訂嗎?還是需要單獨放?還需要多打印一份信息表放一起嗎?

玲老師 解答

2022-03-30 15:43

紅字發(fā)票除記賬聯(lián)外的兩張也和抵扣聯(lián),還有紅字信息表放一起統(tǒng)一裝訂,

晨曦 追問

2022-03-30 15:52

紅沖上個月的那份發(fā)票的抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)也可以放一起裝訂對嗎?

玲老師 解答

2022-03-30 16:03

紅字發(fā)票不給對方的情況下。,紅字發(fā)票發(fā)票的所有聯(lián)次和信息表都放在負數(shù)分錄的后面就行。

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相關(guān)問題討論
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
您好!1、開具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開錯且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票:如果是當月購進當月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷當月的銷售收入,做進項稅額轉(zhuǎn)出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財務(wù)制度或會計準則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認證并做進項稅額抵扣處理,應(yīng)當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
您好,銷售方紅沖當期收入。 借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)
2022-03-30 13:49:21
上月未開不用處理,等開了紅字再沖銷銷售額
2022-01-14 16:34:55
同學你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認的分錄就可以
2022-01-05 10:51:52
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