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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-01-14 16:34

上月未開不用處理,等開了紅字再沖銷銷售額

瑤草何馨香 追問

2022-01-14 16:37

那老師,如果作為購買方,我紅字申請單已經(jīng)開給銷售方了,銷售方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票給購買方,購買方要做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?那具體分錄可以告知一下嗎,謝謝老師。

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 16:42

借:原材料等  負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出   正數(shù)
       應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
您好!1、開具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開錯且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票:如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財務(wù)制度或會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報表附表二中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
您好,銷售方紅沖當(dāng)期收入。 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2022-03-30 13:49:21
上月未開不用處理,等開了紅字再沖銷銷售額
2022-01-14 16:34:55
同學(xué)你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認(rèn)的分錄就可以
2022-01-05 10:51:52
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