老師,你看這個(gè)稅怎樣報(bào),讓我填減免,怎樣填 問
點(diǎn)那個(gè)徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補(bǔ)以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個(gè)季度全都彌補(bǔ)完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費(fèi),計(jì)入 問
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入成本哦 答

老師,請(qǐng)問去年開的發(fā)票備注錯(cuò)了,對(duì)方要求重開,然后我們沖紅后重新開,可以只把稅額沖了嗎
答: 首先,你需要看看在去年開發(fā)票時(shí)是否已經(jīng)有錯(cuò)誤發(fā)生,如果是,那么你就需要重新開具新發(fā)票。如果不是,那么你可以使用沖紅發(fā)票來沖抵稅額,具體過程如下: 學(xué)員:明白了,那我應(yīng)該拿出哪些資料來沖紅發(fā)票? 老師:在沖紅發(fā)票之前,你需要把增值稅專用發(fā)票的相關(guān)資料,比如銷售單據(jù)、結(jié)算憑證等準(zhǔn)備好,并按照規(guī)定執(zhí)行沖紅發(fā)票的開具程序。
老師,請(qǐng)問去年開的發(fā)票備注錯(cuò)了,對(duì)方要求重開,然后我們沖紅后重新開,可以只把稅額沖了嗎
答: 您好,可以的,。您好,可以的,就是大紅沖當(dāng)期收入和稅款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 去年的發(fā)票稅率開錯(cuò)了 對(duì)方要求重開 對(duì)方說未抵扣 這個(gè)流程怎么操作@燕燕老師|實(shí)操班主任?專用發(fā)票讓對(duì)方把發(fā)票寄回嗎然后我紅沖 重新開具藍(lán)字發(fā)票對(duì)吧
答: 你好 ; 退回來原發(fā)票給你。 你開紅字信息 表你開紅字發(fā)票來紅沖





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