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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-03-30 09:26

你好;     你先去 把這筆紅沖了。  然后在去另外公司去補(bǔ)做; 你之前報(bào)稅的  可以去申請修改申報(bào)表在去申請退稅的  

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-30 09:53

跨年度了,我是小規(guī)模納稅人
直接做反方向分錄可以嗎?在本年度。
就是貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅金(紅字);貸:應(yīng)收賬款
這樣可以嗎
稅的話是季度報(bào)

meizi老師 解答

2022-03-30 10:02

 你好; 跨年了 不能反向哈; 走以前年度損益調(diào)整   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-30 10:16

以前年度損益調(diào)整的話那個(gè)應(yīng)收賬款怎么沖?具體分錄可以跟我說一下嗎?謝謝

meizi老師 解答

2022-03-30 10:22

 你好 ;   比如 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)     貸 以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ; 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)      這樣去紅沖 。然后做 借    以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  貸利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù); 看  這個(gè)是  否影響所得稅; 考慮是否退稅的  

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借:主營業(yè)務(wù)收入 16609.67 借:應(yīng)交稅金 - 銷項(xiàng)稅 276827.83 貸:應(yīng)收賬款 293437.5 沖銷后,仔細(xì)核對業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況,確認(rèn)應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅的準(zhǔn)確金額。比如檢查合同約定、發(fā)票開具情況、貨物交付情況等,確保后續(xù)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。如果稅率適用錯(cuò)誤或者計(jì)算錯(cuò)誤,還需要對應(yīng)調(diào)整收入和稅金的金額
2025-02-14 11:15:49
是的,是這樣賬務(wù)處理的,減少的利潤就是影響當(dāng)月凈利潤啊
2022-02-21 09:31:21
您好,對方若沒認(rèn)證,您取得發(fā)票原件,紅字發(fā)票
2022-04-18 17:14:42
你好;? ? ?你先去 把這筆紅沖了。? 然后在去另外公司去補(bǔ)做; 你之前報(bào)稅的? 可以去申請修改申報(bào)表在去申請退稅的??
2022-03-30 09:26:52
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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