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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2022-03-29 16:13

你好,可以去申請退還已繳的增值稅

梁山伯與祝英臺 追問

2022-03-29 16:28

商貿(mào)行業(yè)也可以嗎?

小云老師 解答

2022-03-29 16:29

是的,商貿(mào)行業(yè)也可以

梁山伯與祝英臺 追問

2022-03-29 16:32

有文件依據(jù)嗎?

小云老師 解答

2022-03-29 17:27

同學(xué),沒有文件說商貿(mào)不可以,那就是可以。

梁山伯與祝英臺 追問

2022-03-30 08:13

不是制造業(yè)才能留抵退稅嗎?

小云老師 解答

2022-03-30 11:03

這個(gè)不是留抵退稅呀,并不是你進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,而且紅字發(fā)票的

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相關(guān)問題討論
你好,可以去申請退還已繳的增值稅
2022-03-29 16:13:27
?對的,同學(xué),你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
你好,你們單位不需要開紅字發(fā)票的,這個(gè)是專票,你勾選了嗎? 如果是的話,你需要開紅字信息表 購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 13:21:54
你好 這情況要去大廳申報(bào)?
2022-04-01 10:05:01
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