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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2022-03-29 15:54

同學你好,開具發(fā)票時是按照報關單這兩項減掉。

洋洋 追問

2022-03-29 15:58

老師,那cif價11049,運費1000,保費000/0.3/1,怎么算保費呢

黎老師 解答

2022-03-29 16:08

同學你好,
1、保費000/0.3/1是由公司的單證提供的數(shù)據(jù)填寫出來,具體如何得出這個數(shù)據(jù),你可以問你們公司的單證(因為這個有相應的公式套入計算出來)
2、財務上,開具發(fā)票金額=(cif價11049-運費1000-保費0.3)*出口當月1日匯率。
3、保費和運費是按實際支出入賬的,不是按報關單上的保費和運費入賬。
4、客戶付的保費和運費,是要沖減實際支出的金額。

洋洋 追問

2022-03-29 16:56

好的,謝謝老師

洋洋 追問

2022-03-29 16:56

還想問下老師,如果我支付的運費大于報關單的是不是沖減收入呢

黎老師 解答

2022-03-29 17:19

同學你好,運費和保費實際支付時就計入銷售費用了,有收款直接沖銷售費用。大于或者小于的金額比較小。就不用再去沖收入了。

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相關問題討論
?您好 請問是需要寫會計分錄嗎
2023-07-30 23:16:31
同學你好,開具發(fā)票時是按照報關單這兩項減掉。
2022-03-29 15:54:45
您好,同學,不一樣的;增值稅電子普通發(fā)票(通行費)這個是只能開通行費的
2023-03-27 17:46:45
你好,是哪里不用考慮?
2022-02-10 00:43:35
學員朋友您好,可以增加新增商品編碼。
2023-05-29 18:47:25
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