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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-29 14:53

您好
請問是有未達(dá)賬么

欣喜的超短裙 追問

2022-03-29 14:55

不清楚,以前的帳不是我做的

欣喜的超短裙 追問

2022-03-29 14:56

沒有未達(dá)帳

bamboo老師 解答

2022-03-29 14:56

沒有未達(dá)賬不一致 有問題

欣喜的超短裙 追問

2022-03-29 14:56

那應(yīng)該怎么辦呢

bamboo老師 解答

2022-03-29 14:58

打印銀行流水然后跟銀行存款日記賬逐筆核對 調(diào)整

欣喜的超短裙 追問

2022-03-29 15:05

某客戶的其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)113000,然后又收到了這個客戶匯的9萬元,該如何把其他應(yīng)付的負(fù)數(shù)平掉一些呢?

bamboo老師 解答

2022-03-29 15:22

某客戶的其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)113000, 就是其他應(yīng)收款啊
收款計入其他應(yīng)付款貸方 就減少了啊

欣喜的超短裙 追問

2022-03-29 15:26

借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款嗎

bamboo老師 解答

2022-03-29 15:49

又收到了這個客戶匯的9萬元
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款

欣喜的超短裙 追問

2022-03-29 15:58

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款

欣喜的超短裙 追問

2022-03-29 15:59

第一步,把其他應(yīng)付款貸方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款。第二步,收到9萬元沖減其他應(yīng)收

bamboo老師 解答

2022-03-29 15:59

某客戶的其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)113000,
不是其他應(yīng)付款貸方余額么 怎么又到了其他應(yīng)收款?

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相關(guān)問題討論
您好 請問是有未達(dá)賬么
2022-03-29 14:53:44
您好!交給你們時銀行有錢嗎?如果銀行有錢,就得錄入期初,然后找代賬公司問清楚為什么不做銀行存款?
2022-04-01 23:18:26
同學(xué)您好,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配潤
2024-01-11 18:02:44
實際你有余額嗎?他給你的是幾月份的。
2023-11-16 17:54:26
同學(xué),你好 銀行存款試算不平衡是正確的嗎? 有截圖嗎? 一般是提示資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡
2023-03-06 19:45:46
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