
老師你好,咨詢一下,我們是一家建筑企業(yè),正常流程是我們給甲方提供發(fā)票,甲方給我們支付工程款,我們給分包支付勞務(wù)工程款,現(xiàn)在是甲方直接代付分包方農(nóng)民工工資,我們應(yīng)該怎么做賬呢?之前給甲方開票賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅收到款時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 給分包付款時(shí):借工程成本-勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
答: 您好 借 應(yīng)付賬款-分包 貸 應(yīng)收賬款-甲方
掛靠的怎么做賬務(wù)處理,掛靠時(shí):借:應(yīng)收賬款—xx工程 貸:工程結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:工程結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 回款時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—xx工程那付給掛靠方工程款和收取管理費(fèi)怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 是單獨(dú)開的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是酒店餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)先掛賬,也沒(méi)有開票借:應(yīng)收賬款-XX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后期,要開票收款了收入該怎么賬務(wù)處理借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(貸方負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款這樣處理對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好 紅沖的話就原分錄負(fù)數(shù)紅沖









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