2021年原憑證暫估做法:1、借:原材料 31萬 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 31萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本:31萬 貸:原材料 2022年1月收到發(fā)票時(shí),先沖紅原憑證:2020年原憑證暫估做法:1、借:原材料 -31萬 貸:應(yīng)付賬款(暫估) -31萬 2021年1月重新做賬時(shí):1、借:原材料 16萬,貸:銀行16萬,2、由于多暫估沖減借:借:原材料14萬 貸方:以前年度損益調(diào)整:14萬 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借方:結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整14萬,貸方:利潤分配-未分配利潤14萬,我暫估的金額大,也是按照大的金額結(jié)轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在收到的發(fā)票金額小怎么辦

嘻嘻
于2022-03-29 13:49 發(fā)布 ??1285次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2022-03-29 13:58
同學(xué)你好
你匯算清繳之前還可以收到差額嗎
相關(guān)問題討論
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55
你好,這個(gè)是之前的收入少做了嗎?
2023-04-03 10:32:29
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-03 16:22:02
同學(xué)你好
這個(gè)需要做的
2022-04-07 09:52:52
你好??借:以前年度損益調(diào)整-400,貸:應(yīng)付賬款-400,,借:以前年度損益調(diào)整400貸利潤分配-未分配利潤400? 是這么做科目的哈
2024-01-19 11:21:13
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2022-03-30 09:53
樸老師 解答
2022-03-30 10:00