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公司報銷付款都是老板一個人操作的,銀行u盾也是在老板那里,沒有經(jīng)過會計主管直接付款的,這種情況,會計主管在審批單上可以不簽字嗎?簽字單上報銷人和審批人都是老板可以嗎
員工的報銷單日期寫的30號,但是會計29號就付款了,合理不
答: 你好,這個可能報銷單的日期寫錯了,這個是不規(guī)范的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?報銷籌備期墊付款會計分錄
答: 報銷籌備期墊付款會計分錄主要是指財務人員將預計要報銷的費用提前從公司資金中撥出,以解決籌備期的財務問題。會計分錄的核算方式主要有以下幾種: 1、借:應付賬款,X元; 貸:銀行存款,X元; 2、借:應付賬款,X元; 貸:現(xiàn)金,X元; 3、借:應付賬款,X元; 貸:其他應收款,X元; 4、借:應付賬款,X元; 貸:其他應付款,X元; 拓展知識:報銷籌備期墊付款的管理應該歸類到財務管理的范疇,要求財務人員仔細計算報銷預計費用,避免報銷費用超出預算,造成資金回籠困難。另外,還要加強報銷籌備期墊付款的記賬管理,以免出現(xiàn)財務糾紛。
"1,報銷單先給出納付款,再轉交給會計做賬2.報銷單先給會計做賬,再給出納付款相比較第一種方式對企業(yè)有什么弊端呢?"
員工拿附有發(fā)票的報銷單報銷,經(jīng)財務審核無誤后會計先入賬了,入賬后這個報銷單還要拿去走流程付款,請問會計入報銷費用的這個憑證的原始憑證怎么辦,因為報銷單拿去走付款流程了
老師,實物中費用報銷是會計審核后記賬憑證再給出納付款,還是會計審核后給出納付款,付款后再轉給會計記賬?這兩種方法哪個內控風險低?
之前現(xiàn)金會計給報銷人員多付了報銷款,重復付了兩次,跟報銷人員協(xié)商退回,報銷人員說拿新的報銷沖 新的報銷把之前多付的錢扣了 然后多的再付他 這樣操作行嗎
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