老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

2019年5月,富華公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)簽發(fā)現(xiàn)金支票,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)采購員張偉出差,預(yù)借差旅費2000元。(3)向華因違反企業(yè)勞動紀律,罰款200元。(4)報銷員工市內(nèi)交通費40元。借總經(jīng)(5)支付廠部購買辦公用品費用300元,增值稅額39元取得增值稅專用發(fā)票。(6)采購員張偉出差回來,報銷差旅費1500元,剩余款項退回財務(wù)部門。要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄。
答: 你好 1,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn), 3,借:庫存現(xiàn)金,貸:營業(yè)外收入 4,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 5,借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:庫存現(xiàn)金 6,借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款?
8月26日張龍出差回來報銷差旅費共計4980元,其中住宿費300元,是專用發(fā)票6%的稅率,高鐵火車票1500元,出租車票480元,已預(yù)借差旅費3000元,會計分錄
答: 你好 借:管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:其他應(yīng)收款,銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.1日,接受甲、乙、丙、丁投資;甲以現(xiàn)金形式投資10萬,乙以材料(入庫)形成投資10萬;丙以設(shè)備形式投資10萬;丁以專利形式投資10萬。2.2日,從銀行提取現(xiàn)金4000元。3.2日,到銀行借入1個月到期的款項20萬。4.3日,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。5.5日,到B公司采購材料,價款30000,稅3900元,運費1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付。6.5日,財審部報銷辦公用品款,以現(xiàn)金支付160元。7.7日,李某出差預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付。8.17日,由當?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。9.18日,李某出差回來,報銷差旅費850元。10.20日,在B市購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元,增值稅額3900元,材料尚未運到,轉(zhuǎn)回臨時采購賬戶剩余存款。11.20日,向乙單位采購甲材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅額為13000元,甲材料已經(jīng)驗收入庫,貨款尚未支付。12.22日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張歸還前欠丙單位貨款20000元
答: 同學(xué)你好 要寫分錄嗎









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山田心 追問
2022-03-29 11:06
鄒老師 解答
2022-03-29 11:06