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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-03-29 09:24

同學,你好,可以做個暫估,等收到票再沖暫估,重新做賬

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:19

您好   怎樣做暫估

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 10:25

借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估
貸:銀行存款

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:30

來了票把主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到庫存商品是嗎?

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:31

或者是我不暫估    直接記庫存商品  可以嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 10:31

如果你有庫存商品,就要先做到庫存商品里面。然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:36

我們一般都是月底才結(jié)轉(zhuǎn)成本了

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 10:43

借:庫存商品-暫估
貸:銀行存款

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 11:09

好的   知道了

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 11:11

不客氣,很高興幫你解答

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相關(guān)問題討論
同學,你好,可以做個暫估,等收到票再沖暫估,重新做賬
2022-03-29 09:24:19
您好,這需要分別按銷售舊貨和購買新貨兩個業(yè)務(wù)處理
2022-01-02 20:10:17
你好 可以的,但是在匯算清繳的時候要調(diào)增的
2022-04-01 08:02:05
你好,可以的,這樣沒影響!
2022-03-20 22:48:49
你好,做無票收入入賬。
2022-04-14 15:41:39
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