董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數(shù) 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

你好,老師,我想咨詢一下,我在做賬的時候都是直接錄入憑證,然后接著下個月錄入憑證,沒有過賬,現(xiàn)在可以怎樣處理呢
答: 每月做完結賬,有個結賬功能按鈕,現(xiàn)在應該還是可以結
你好,老師,我想咨詢一下,我在做賬的時候都是直接錄入憑證,然后接著下個月錄入憑證,沒有過賬,現(xiàn)在可以怎樣處理呢
答: 沒有過賬可能會對賬目管理系統(tǒng)造成影響,所以需要做一些處理。首先,你需要在前述憑證上補充核算賬簿,將其用本月期初余額做同步處理;其次,當實現(xiàn)憑證核算后,你需要對期初余額進行確認,一旦發(fā)現(xiàn)不一致,應當核實原因,然后做出相應的處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下午好!老師。我想我問你一下。我現(xiàn)在補做賬10月的,發(fā)現(xiàn)1月3月分別有收入做錯了。然后在10月注銷之前憑證并且訂正了。然后之前已經(jīng)結轉損益的,可以直接在10月做注銷之前的損益憑證寫紅字憑證。在月底做完賬前 在10月結轉損益
答: 你好 ;? 做錯了就更正; 你跨年了嗎? ??




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刻苦的眼神 追問
2022-03-28 17:55
海棠老師 解答
2022-03-28 18:04