1.老師,我們單位3月份給對(duì)方打預(yù)付款400萬,但只收到200萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該怎么做分錄?當(dāng)月沒有開銷售發(fā)票,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都能勾選抵扣嗎?

瘋狂的大米
于2022-03-27 14:02 發(fā)布 ??949次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-03-27 14:06
你好 借預(yù)付 400
貸銀行
借 成本費(fèi)用等類科目
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸 預(yù)付 200 沒有銷項(xiàng)不用認(rèn)證 抵時(shí)再認(rèn)證就行
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你好? 借預(yù)付 400
貸銀行
借 成本費(fèi)用等類科目
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸 預(yù)付 200? 沒有銷項(xiàng)不用認(rèn)證? 抵時(shí)再認(rèn)證就行?
2022-03-27 14:06:18
同學(xué)您好 如果不能抵扣 ,需要進(jìn)入成本費(fèi)用
借:存貨或者成本、費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款
如果可以抵扣,借:存貨或者成本、費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款
2024-03-30 19:54:56
您好,我想問一下具體的服務(wù)內(nèi)容
2022-01-16 15:07:20
你好同學(xué),分錄是
借:制造費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2022-03-14 15:00:50
你好
當(dāng)月購(gòu)進(jìn),借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估
銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
次月取得發(fā)票
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-03-24 16:16:47
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