
老師,外賬,準(zhǔn)備注銷公司了,賬上預(yù)收賬款掛了8萬的余額,應(yīng)付職工薪酬余額是借方2萬,其他應(yīng)付款余額是9萬,我應(yīng)該怎么去沖平這些科目?
答: 您好 請問預(yù)收賬款的貨物發(fā)出了么
老師,外賬,準(zhǔn)備注銷公司了,賬上預(yù)收賬款掛了8萬的余額,應(yīng)付職工薪酬余額是借方2萬,其他應(yīng)付款余額是9萬,我應(yīng)該怎么去沖平這些科目?
答: 你好!可以結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入科目
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社會保險(xiǎn) 貸:銀行存款還是:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款哪一個(gè)是對的?
答: 你好,第二個(gè)是正確的。









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2022-03-26 09:04
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