
老師好,增值稅一般納稅人向外開具普通發(fā)票也交稅嗎?還是開具專用銷項(xiàng)稅額發(fā)票減去進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票交稅?
答: 你好是的 交稅?? 還是開具專用銷項(xiàng)稅額發(fā)票減去進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票交稅
增值稅一般納稅人公司,銷售收入為普票,銷項(xiàng)稅也是用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣后差額交稅嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì);2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元:(3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元;(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價(jià))投資于B企業(yè)。計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 同學(xué)你好 A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額——10000*13%










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