老師好,我做會計好多年了,基本上每次交接的時候前 問
不是你不行,這是職場常態(tài)。 會計、采購跟錢和賬相關(guān),前任大多怕?lián)?zé)、留一手,不愿真心教。 大度愿意帶人的本來就少,慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師,你好我們是外貿(mào)公司,上月出口一批貨物以CIF價 問
借:應(yīng)收賬款——境外客戶(CIF價總額,人民幣,含代墊運(yùn)保費(fèi)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口收入(FOB價,人民幣) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(FOB價×適用稅率,視同內(nèi)銷需計提銷項稅) 貸:其他應(yīng)付款——運(yùn)保費(fèi)(代墊運(yùn)保費(fèi)金額,人民幣) 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè),甲公司借錢給乙公 問
您好,收到 借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用 開出 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
請問老師,公司員工利用職務(wù),私自挪用公司貨物,屬于 問
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無歸還意圖,可能構(gòu)成此罪。 以“財產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責(zé)任”為由起訴,要求返還貨物或賠償損失 答

第1行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”
答: 你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
甲公司根據(jù)商品委托代銷合同,將某產(chǎn)品100件委托給乙商廈代銷,其購進(jìn)單價500元售價540元,增值稅稅率13%。乙第一個月末售出了50件,售價550元,月末向委托方開具了商品代銷清單,并收到委托方開來的增值稅專用發(fā)票,并據(jù)以結(jié)算貨款(1)分別對甲公司和乙商廈進(jìn)行賬務(wù)處理;2)如果改為支付手續(xù)費(fèi)方式,代銷手續(xù)費(fèi)(增值稅稅率6%)為不含稅銷售額的10%,甲和乙如何處理?
答: 同學(xué)你好 甲 1 借,發(fā)出商品50000 貸,庫存商品50000 2 借,應(yīng)收賬款30510 貸,主營業(yè)務(wù)收入27000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項3510 借,主營業(yè)務(wù)成本25000 貸,發(fā)出商品25000 借,銀行存款30510 貸,應(yīng)收賬款30510 乙 借,庫存商品50000 貸,應(yīng)付賬款50000 借,銀行存款31075 貸,主營業(yè)務(wù)收入27500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項3575 借,主營業(yè)務(wù)成本25000 貸,庫存商品25000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項3510 貸,應(yīng)付賬款3510 借,應(yīng)付賬款28510 貸,銀行存款28510
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅),A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅)。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款20000元,增值稅稅顧2600元,乙公司本年3月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證;同時甲公司支付給乙公司手續(xù)費(fèi),收到乙公司開具手續(xù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明手續(xù)費(fèi)3200元,增值稅稅額120元
答: 您好,這個題想要問什么問題呢?










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