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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-25 15:12

你好,你說的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候沒有更新是什么沒有更新呢?

小灰灰 追問

2022-03-25 15:13

當時做賬結(jié)轉(zhuǎn)的銷售數(shù)量少了,成本就少了,現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就變多了

李霞老師 解答

2022-03-25 15:16

嗯,對啊,你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量多了,它成本肯定會多,數(shù)量少了成本肯定就少,這是一個嗯,固定的模式。

李霞老師 解答

2022-03-25 15:16

那你覺得你數(shù)量想正確的結(jié)轉(zhuǎn),但是又覺得成本少了,你可以先暫估成本呀,你可以
借主營業(yè)務(wù)成本
貸,應(yīng)付賬款-暫估。

小灰灰 追問

2022-03-25 15:18

那現(xiàn)在這個怎么處理啊,因為已經(jīng)報了企業(yè)所得稅了

李霞老師 解答

2022-03-25 15:20

嗯,你匯算清繳以后說明你不需要調(diào)整呀,你會算有的時候交稅嗎?

小灰灰 追問

2022-03-25 15:21

沒有匯算清繳。

李霞老師 解答

2022-03-25 15:23

你沒匯算清繳的話,那你就按照我說的來操作。我現(xiàn)在把憑證重新給你捋一遍。

李霞老師 解答

2022-03-25 15:24

一開始,借主營業(yè)務(wù)成本
貸、庫存商品,然后
借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)成本。

李霞老師 解答

2022-03-25 15:24

你要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,你就要返沖原來的科目,你可以
借,庫存商品
貸利潤分配-未分配利潤。

李霞老師 解答

2022-03-25 15:25

重新計提成本
借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付賬款-暫估。

小灰灰 追問

2022-03-25 15:27

還有一筆分錄是之前結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量少了,然后就有庫存,就把之前暫估的沖銷了

李霞老師 解答

2022-03-25 15:32

你結(jié)算的時候如果牽扯到數(shù)量,那就就是你軟件里的操作了,因為我們結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我們那個庫存商品是金額。

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相關(guān)問題討論
你好,你說的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候沒有更新是什么沒有更新呢?
2022-03-25 15:12:32
您好,要改就要更正申報22年所得稅匯繳申報表了, 借:以前年度損益調(diào)整 478059.61 貸:庫存商品 478059.61 這個是22年利潤減了47萬多,要謹慎,調(diào)減是有查賬風險的
2024-01-01 13:31:11
是的,你描述的情況需要沖銷分錄后重新更正。因為設(shè)置單位輔助核算的目的是核對庫存數(shù)量是否正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有填輔助核算的數(shù)量,就無法確定庫存數(shù)量是否正確,最終會影響庫存的核銷情況,所以需要先沖銷分錄,然后重新更正,以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。 拓展知識:單位輔助核算是財務(wù)軟件中一種比較常見的輔助核算方式,它通常用于反映單件商品的數(shù)量、金額、備注等數(shù)據(jù),有助于對庫存內(nèi)物料的精確核算,避免因計算錯誤而導致財務(wù)數(shù)據(jù)不準確。
2023-02-20 18:08:12
你好,是的。 注意跨年損益事項的調(diào)整,需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
2022-03-27 19:57:19
你好!你結(jié)轉(zhuǎn)的成本,也是需要沖減,然后重新做分錄的啊
2018-12-13 14:17:18
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