
老師,問下我們是地產(chǎn)公司,店面出租,收到的租金要怎么做分錄呢?借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
答: 你好,請問租金 合同約定是一個(gè)月一給么?謝謝
假如說去年有筆分錄涉及到銀行存款的余額調(diào)整,本來銀行存款的借方余額是405,但是寫的時(shí)候?qū)懗闪?00, 分錄為:借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 300,像這種情況今年來調(diào)整的話,怎么調(diào)呢,可以說一下思路和調(diào)整分錄么
答: 你好,差額105部分對應(yīng)是收入,借銀行存款105貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們工廠使用電費(fèi)有分表給另外一家單位使用,電費(fèi)的總發(fā)票在我單位,款項(xiàng)也由我們墊付 現(xiàn)在對方單位把應(yīng)該支付的電費(fèi)已打入我單位對公賬戶 但我們老板暫時(shí)不給對方開具發(fā)票 等年底一起結(jié)算 我現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?6萬元 借:銀行存款6萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 還是掛其他應(yīng)付款
答: 借:銀行存款6萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


