
老師,我們租人家廠房,電費對方開票給我們了,然后我們也開票給我的兄弟公司,這個賬怎么做。成本的話要怎么結轉啊
答: 你好,你們開出去對應的這一部分做成本里面借銀行存款, 貸其他業(yè)務收入 應交稅費, 借其他業(yè)務成本貸銀行存款。
老師,我們租人家廠房,電費對方開票給我們了,然后我們也開票給我的兄弟公司,這個賬怎么做。成本的話要怎么結轉啊
答: 首先,你需要確認一下電費的原始票據是否有效。如果有效,你可以將電費作為原材料成本結轉,同時也可以將它作為營業(yè)費用報銷。如果原始票據無效,你可以請求對方重新開具有效票據,或者可以在報表中按非票據結轉的方式處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下我們公司的廠房租房東的,然后老板朋友又來我們廠房占用了一部分地方,我們也給她開了房租發(fā)票這個要怎么做賬呢
答: 你好,按照房屋租賃確認收入 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-增值稅銷項 對應部分面積做為成本
老師好,就是我們公司租了別人的廠房。我們暫時還沒有付房租,對方也未開房租發(fā)票給我們。但是我們要計提這個房租費用要怎么做分錄?
老師,我們公司有一幢廠房出租,但電表無法分開電費都是我們交的,然后我們再開水電發(fā)票給承租方,這樣我們應該怎么做賬?怎么才能避免這部份的費用進到我們的成本當中?
老師你好,我們租的商鋪是個人房子,房東不肯給我們開發(fā)票,做不了成本開支,如果房東給我們開了發(fā)票的話,我們也支付了費用怎么做分錄
老師我們支付房租費是667666.8元,然后開房租發(fā)票也是開了667666.8元給我們公司,這個是24年7月-25年6月的房租,這我要怎么做賬
老師想問下,物業(yè)公司,對公收了租戶的電費。然后電費發(fā)票是供電局直接開給租戶,也沒開給我們。這個我們要怎么入賬收款的電費




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郭老師 解答
2022-03-25 12:10