
固定資產(chǎn)去年第一季度一次性折舊入管理費(fèi)用了,沒有正常按月計(jì)提折舊,然后我填寫了一次性扣除的報(bào)表,這樣的話帳目需不需要調(diào)整?現(xiàn)在跨年了,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則需要怎么調(diào)賬。
答: 你賬務(wù)的話,你得把原來一次性折舊的那個(gè)憑證反沖掉,然后重新計(jì)提折舊,把原來每個(gè)月要折舊的金額重新補(bǔ)提一遍。
收到孵化器的房租發(fā)票 一年1200可不可以一次性計(jì)入借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1200貸:庫存現(xiàn)金1200小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好, 金額不大,可以一次記入管理費(fèi)用的 沒有影響的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有家企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,20年3月收到管理費(fèi)用發(fā)票并安排付款了,帳已經(jīng)平了。但是20年6月份的時(shí)候?qū)Ψ桨彦X退回來需要重新打款(原因是轉(zhuǎn)賬需要備注所以才退回來),我這邊只登記了退回的錢科目(借:銀行存款、貸:應(yīng)付賬款),漏記了支出的科目?,F(xiàn)在跨年了我這邊改怎么處理呢?(賬上一直掛著欠人家錢)
答: 有重新支付,我在3月份收到發(fā)票付款的時(shí)候做的是,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借應(yīng)付帳款 貸:銀行存款,6月的時(shí)候收到退款,做的是借:銀行存款 貸:應(yīng)付帳款









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



蘇 追問
2022-03-23 22:53
蘇 追問
2022-03-23 22:56
蘇 追問
2022-03-23 22:57
蘇 追問
2022-03-23 23:02
蘇 追問
2022-03-23 23:10
辛夷老師 解答
2022-03-23 22:47
辛夷老師 解答
2022-03-23 22:54
辛夷老師 解答
2022-03-23 23:00
辛夷老師 解答
2022-03-23 23:09
辛夷老師 解答
2022-03-23 23:16