老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領(lǐng)導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

你好老師 技術(shù)開發(fā)合同備案后開發(fā)票不是免增值稅嗎 這個對應的稅收分類編碼大類應該選擇哪個 研發(fā)和技術(shù)服務*軟件開發(fā)服務 還是信息技術(shù)服務*軟件開發(fā)服務
答: 你好 你可以看下附件。 看你們符合這個研發(fā)和技術(shù)服務 。? ?如果符合的 開票應該是開研發(fā)和技術(shù)服務大類的?
增值稅專用發(fā)票,技術(shù)服務費開成技術(shù)服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想開發(fā)票,營業(yè)范圍里有信息技術(shù)咨詢服務,我現(xiàn)在已農(nóng)業(yè)技術(shù)服務開,能不能開,如何賦碼?免稅如何開
答: 你好,不可以,免稅的需要提前備案的這個






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