老師 支付工資時(shí) 的會(huì)計(jì)分錄是什么 包括代扣社 問
發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè),現(xiàn)在有外購 問
你好,不可以的,這個(gè)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺(tái)買劵 劵的金額是1000元,實(shí)際 問
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬得個(gè)人所得稅如何做分錄 問
您好,這個(gè)支付工資的時(shí)候做 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 答
老師,您好,質(zhì)管部出去培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)需要入應(yīng)付職工薪 問
通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡,會(huì)更規(guī)范 答

老師,去年收到一張錯(cuò)開的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)發(fā)票,原始發(fā)票需要給對方單位嗎?之前會(huì)計(jì)已經(jīng)入賬
答: 要求開負(fù)數(shù)發(fā)票,原始發(fā)票不需要給對方單位
購買方未抵扣的跨月發(fā)票,我們銷售方打紅負(fù)數(shù)發(fā)票,那原始憑證需要把兩次抵扣聯(lián)放一起做賬嗎?還是只需負(fù)數(shù)發(fā)票的第一聯(lián)?那兩次的抵扣聯(lián)怎么辦
答: 你好,原始憑證的話,咱可以把那個(gè)紅色發(fā)票三聯(lián)單獨(dú)放在一起,把原來的那個(gè)三聯(lián)單獨(dú)放在一起就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
負(fù)數(shù)發(fā)票能不能勾選認(rèn)證?
答: 是的,負(fù)數(shù)發(fā)票不能勾選認(rèn)證。直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出








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