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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-22 20:53

你好,一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票,不需要體現(xiàn)進項稅額 

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:05

請問老師當(dāng)月計提增值稅的時候直接看應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額然后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交稅金嗎

鄒老師 解答

2022-03-22 21:06

你好,你是指根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:08

相當(dāng)于就是銷項和進項一個借一個貸,她們的差額就是應(yīng)交稅費,未交稅金嗎?

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:08

不是還要乘稅率嗎,這個分錄怎么平

鄒老師 解答

2022-03-22 21:10

你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額
銷項大于進項的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:22

相當(dāng)于只有應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方有余額了,那繳納的時候不是要用這個應(yīng)納稅額乘以稅率嗎,繳納的時候怎么做分錄,余額才為0呢

鄒老師 解答

2022-03-22 21:22

你好,繳納的時候,分錄是
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:26

哦哦,我懂了,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-22 21:27

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:29

老師,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票不用做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?不是要交增值稅嗎?那交的時候怎么做分錄

鄒老師 解答

2022-03-22 21:30

你好,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票
借:庫存商品或原材料    貸:應(yīng)付賬款等科目
小規(guī)模納稅人繳納增值稅的分錄是

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 , 貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票,不需要體現(xiàn)進項稅額?
2022-03-22 20:53:04
收到普通發(fā)票價稅合計做賬,開普通發(fā)票正常確認(rèn)收入
2022-05-05 10:03:34
你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
2022-02-25 16:59:43
你好!是的。是要先交上的了
2024-09-04 15:35:43
普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
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