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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-22 18:10

同學您好,不能,容易查的

婷婷 追問

2022-03-22 18:13

查到會怎么樣,一般怎么查,

易 老師 解答

2022-03-22 18:16

按虛開增值稅發(fā)票處罰

易 老師 解答

2022-03-22 18:16

怎么查不清楚,但他們有的是辦法,不會查不出來的

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同學您好,不能,容易查的
2022-03-22 18:10:52
公司組織出去旅游發(fā)生的餐飲住宿費應當屬于旅行費用,應當根據財務會計制度來確定具體記錄在哪個科目,一般來說,公司發(fā)生的關于旅行費用的經費支出,包括機票、住宿、餐飲、補助及其他旅行費用,應當按照差旅費科目來進行記賬。即把發(fā)生的住宿費、餐飲費作為差旅費來記賬,記在主科目“6103 差旅費”的明細科目上,如果住宿費較大,可將住宿費記在“6201住宿費”上;餐飲費記在“6202餐飲費”上。 拓展知識:財會對于旅行費用的計提方式主要有三種:一是按照現金支付方式計提,即當發(fā)生旅行費用時,立刻記賬;二是按照憑證支付方式計提,即旅行結束后提供憑證,按照憑證來計提;三是按照定額支付方式計提,即按照定義的標準化定額來計提,無需提供憑證。
2023-02-24 20:38:33
您好,這個的話,可以是正常做差旅費的,管理費用
2023-10-18 22:36:29
同學,你好,可以備注這些的
2022-05-05 11:43:15
可以,按福利費處理
2023-08-31 14:37:15
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