請(qǐng)問期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置 問
那個(gè)是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報(bào),年檢怎么操作?這個(gè)圖片里是什么 問
你好,需要彌補(bǔ)虧算的,先做會(huì)匯算清繳再季報(bào),否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀 問
您好, 這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi),是吧 答
老師,請(qǐng)問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問
補(bǔ)計(jì)提所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會(huì)計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅, 問
您好,都是這樣的,用計(jì)提的來申報(bào) 答

個(gè)體核定征收中,核定銷售額確定應(yīng)納稅額,是用來征收增值稅么?
答: 同學(xué)您好,是的,收增值稅的,核定的銷售額與核定的應(yīng)納稅額是不能填的,已是定數(shù),至于你們開的發(fā)票,就是據(jù)實(shí)填寫就行了,如果是低于定額的數(shù)據(jù),按定額交稅,如果是高于定額的數(shù)據(jù),按實(shí)際的數(shù)據(jù)交稅
核定征收 增值稅應(yīng)納稅金額 是19萬 稅率0.03 應(yīng)納稅額5700元 沒明白19萬是月還是季度
答: 您好!這個(gè)你要看它給你核定的表格啊。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)體戶,定期定額征收,這增值稅申報(bào)表怎么填?為什么核定銷售額和核定應(yīng)納稅額不能填呢?
答: 核定的銷售額與核定的應(yīng)納稅額是不能填的,已是定數(shù),至于你們開的發(fā)票,就是據(jù)實(shí)填寫就行了,如果是低于定額的數(shù)據(jù),按定額交稅,如果是高于定額的數(shù)據(jù),按實(shí)際的數(shù)據(jù)交稅








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一只小錦李 追問
2022-03-22 10:47
一只小錦李 追問
2022-03-22 10:47
宋生老師 解答
2022-03-22 10:52
一只小錦李 追問
2022-03-22 10:57
宋生老師 解答
2022-03-22 10:58