
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費,業(yè)務(wù)招待費在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
所得稅年報,我公司業(yè)務(wù)招待費1050,調(diào)增420元,請問調(diào)增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的2.5%交稅?
答: 你調(diào)整之后,應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費在所得稅匯繳的時候按40%調(diào)整,全年招待費不能超過收入的0.5%,但是業(yè)務(wù)招待費我不知道該進什么,比如飯費,餐飲費屬于業(yè)務(wù)招待費,那么住宿費,車費屬于業(yè)務(wù)招待費嗎
答: 如果客戶的住宿費 車費 是屬于業(yè)務(wù)招待費的 如果自己單位員工的 可以計入管理費用——差旅費








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騰騰- 追問
2022-03-21 11:14
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2022-03-21 11:19
辜老師 解答
2022-03-21 11:28