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你好 ,我們公司前期的在建工程留下的進項稅,都是工程服務的發(fā)票,現(xiàn)在我們需要開工程服務的銷項票,我想問留底稅可以抵扣嗎
外購材料用于建造公司廠房的會計分錄是借:在建工程 貸:原材料嗎?如果這樣的話,銷項稅額是不是要等到公司廠房出售時才能確定?
老師好,我們是建筑工程單位,銷項稅額13萬進項稅金9萬 與 銷項稅金9萬進項稅金13萬,在增值稅方面,哪個更節(jié)稅呢?









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