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送心意

花花*老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,初級會計師

2022-03-19 17:29

您好!
2月付款時,作為預(yù)付賬款,分錄如下:
借:預(yù)付賬款-**單位
    貸:銀行存款
3月收到發(fā)票時,分錄如下:
借:庫存商品(管理費(fèi)用,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容判讀應(yīng)記入的借方科目 )
    貸:預(yù)付賬款

安詳?shù)男〈题? 追問

2022-03-19 18:44

那2月開的發(fā)票,3月才來報銷付款呢?

花花*老師 解答

2022-03-19 18:59

您好!
2月收到發(fā)票時,分錄如下:
借:庫存商品(管理費(fèi)用,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容判讀應(yīng)記入的借方科目 )
    貸:應(yīng)付賬款

3月付款時,分錄如下:
借:應(yīng)付賬款
    貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,屬于去年的成本費(fèi)用嗎?去年做了預(yù)付賬款嗎?
2024-08-06 12:36:06
你好, 借無形資產(chǎn) 貸銀行存款
2020-06-29 15:36:57
同學(xué),您好,可以先做暫估,等收到票再把暫估沖掉。
2022-02-18 21:41:35
需要對方給你們分割單,和發(fā)票復(fù)印件,收據(jù)這個可以稅前扣除
2020-06-29 13:24:37
你好,11月份借管理費(fèi)用貸銀行存款, 12月份借應(yīng)付賬款 借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022-04-09 16:40:08
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